寶鈦股份發(fā)布2019年年度報告 深化改革推動業(yè)績高速增長
寶鈦股份發(fā)布年報。2019年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元,較上年同期增長22.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.40億元,較上年同期增長70.11%。每股收益0.5578元。公司年報擬10派2元。
2019 年公司業(yè)績高速增長
(1)報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 41.88 億元, 同比增長 22.80%,其中鈦產(chǎn)品實現(xiàn)營收 34.25 億元,同比增長 51.34%,主要原因為產(chǎn)品訂貨額和銷售量均同比大幅增長,中高端產(chǎn)品比例明顯提升,2019年公司鈦產(chǎn)品銷售量達(dá)1.93 萬噸, 其中鈦材銷量約 1.58 萬噸,同比增長 58%。
(2)報告期內(nèi),公司實現(xiàn)歸母凈利潤 2.40 億元,同比增長 70.11%,增速高于營收,主要受以下因素驅(qū)動:①報告期內(nèi)公司整體業(yè)務(wù)毛利率提升 0.76pct 至 20.60%;②報告期內(nèi)公司期間費(fèi)用率(含研發(fā)費(fèi)用)下降 0.83pct 至 11.43%,其中銷售費(fèi)用率及財務(wù)費(fèi)用率分別下降 0.02、0.13pct,研發(fā)費(fèi)用較上年同比下降 7.67%;③報告期內(nèi)公司營業(yè)外收入受收到保險賠款影響增長 1076.59 萬元, 營業(yè)外支出受固定資產(chǎn)報廢損失減少影響下降 689.30 萬元。
(3)報告期內(nèi),公司應(yīng)付賬款同比增長 104.45%,主要系應(yīng)付材料采購款和加工費(fèi)增加所致,此外,公司預(yù)收款項同比增長 56.02%,或表明公司在產(chǎn)及待產(chǎn)訂單較為充足,生產(chǎn)能力釋放。
報告期內(nèi)公司主要的業(yè)績驅(qū)動因素分析
2019 年,公司加快推動改革進(jìn)程,穩(wěn)步推進(jìn)“1+N”改革、薪酬體系改革和管理體制改革,各項舉措落地效,改革成效顯現(xiàn),生產(chǎn)組織能力、市場反應(yīng)速度、合同交貨率和產(chǎn)品質(zhì)量都得到優(yōu)化提升,市場競爭能力顯著增強(qiáng);同時,按照“做精產(chǎn)品、做活市場”、“產(chǎn)供銷一體、扁平化管理”的指導(dǎo)思想,積極拼搶市場,緊緊抓住鈦行業(yè)市場增長和機(jī)遇,全力以赴爭取大客戶、大項目、大訂單,產(chǎn)品訂貨額和銷售量均同比大幅增長,中高端產(chǎn)品比例明顯提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。